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                索引号: BMHZ-2021-00153 发布机构: 部门汇总
                生成日期: 2021-09-28 废止日期:
                文 号: 主题分类: 经费管理
                关键词:
                内容概述:

                黔东南民族职业技︼术学院2020年度 部门决算目录


                一、黔东南』民族职业技术学院概况

                (一)主要职能

                (二)机构设」置及部门决算单位构成

                二、黔东南民族职业技术※学院2020年度部门决算公开报表(见附表)

                三、黔东南民族「职业技术学院2020年度部门决算情◥况说明

                (一)黔东南民族职∮业技术学院2020年度收入支出决【算总体情况说明
                ?
                   (二)黔东南民族职业技∮术学院2020年度收入◣决算情况说↑明

                (三)黔东南民族职业技术▂学院2020年度支出决算〒情况说明

                (四)黔东南民≡族职业技术学院2020年度财政拨款▃收入支出决算总体情况说明

                (五)黔东南民「族职业技术学院2020年度ξ一般公共预算财政拨款支出决算□ 情况说明

                (六)黔东南民族职业技术学★院2020年度一般公共预算财▼政拨款基本支出决算情况说明

                (七)黔东南民族职业技∮术学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (八)政府性基金预算」收入支出决算情况说明

                (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

                (十)其他重要事项的情况说明

                四、名词解释

                一、黔东南民族职业技术学№院概况

                (一)主要职能

                1. 人才培养

                2. 科学研究

                3. 社会服务

                4. 文化传承创新

                (二)机构设置及部门决算单位构成

                本单位(部门)内设35个处室,下属0个单位。单位内设机构副县级机构,分别是技能实训◥中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财↓务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。

                从预算单位构成看共有预算单位1,黔东南民族职→业技术学院部门决算包括:本级决算。

                 

                二、黔东南∮民族职业技术学院2020年度部门决算公开报表(见附表)

                三、黔东南民族职业技术学︽院2020年度部门决算情况说明
                ?
                  (一)黔东南民族职业技◥术学院2020年度收入支出决算总体情况说明
                ?
                  黔东南民族职业技术▂学院2020年度收支决算总计27689.33万元,与2019年相比,减少了2847.27万元,降低了9.32%。主◥要原因是⌒ :一是2020年一般公共预算财政拨款〓收入较上年减少990万元,二是事业收入较2020年减少了1131.96万元,三是2020年其他收入增加了1353.08万元,四是年初结转和々结余资金较上年减少了2078.39万元
                ?
                  (二)黔东南〓民族职业技术学院2020年度收入决算情ω况说明

                本年收入合计25354.56万元,其中:财政拨款「收入19326.92万元,占76.23%;上级补助收入↑0万元,占0%;事业收入4671.36万元,占18.42%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款№0万元,占0%;其他收入1356.28万元,占5.35%

                (三)黔东〖南民族职业技术学院2020年度支出决算情况说明

                本年支出合计24977.61万元,其中:基本支出17908.25万元,占71.70%;项目支出7069.36万元,占28.30%;上ω缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补∑ 助支出0万元,占0%

                (四)黔东南民族职业技术▃学院2020年度财政拨款收入支出决算∏总体情况说明

                黔东南民族职业¤技术学院2020年度财政拨款收支决╳算总计21661.69万元。与2019年相比,减少了3068.39万元,降低了12.41%。主要∮原因是:一是2020年一般公共预算财政拨款收入较上年减少了990万元,二是年初结转卐和结余较上年减少2078.39万元

                (五)黔东@南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨↑款支出决算情况说明

                1、一般公共预算财政拨款支ζ 出决算总体情况

                黔东南民族职业技术学院2020年◥度一般公共预算财政拨款支出19112.65万元,占本年支出合¤计的76.52%。与2019年相比,一般公共预算■财政拨款支出减少了3274.26万元,降低了14.63%。主要原因是【:一是本年财政拨款收入较∴上年减少,对应的支出减少,二是2020年上半年因※为新冠疫情的影响,学院的项目执行滞后,部分项目未能按¤期完工验收↓,未能支付资金。

                2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

                黔东南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要¤用于以下方面:一般公共服╳务支出(类)支出19.47万元,占0.10%;国防支出(类)支出3万元,占0.02%;教育支出(类)支出16471.57万元,占86.18%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出3.37万元,占0.02%,社会保障和就∏业支出(类)支出1160.1万元,占6.07%,卫生健康支出(类)支出689.99万元,占3.61%,住房保障ぷ支出(类)支出765.13万元,占4%

                3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                黔东南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算9717.05万元,支出决算█为19112.65万元,完成当年预ぷ算的196.69%。决算数大于↘预算数的☉主要原因是:本年增加了教育类专项财政拨款,增加预算指标,项目实施发生支出,使用以前年度财政拨款结转资金。其中:

                1)一般公☉共服务支出(类)民族事务(款)民族№工作专项(项)。当年预算为0万元,支出决算19万元,完成当年预算的100%。决算数①大于预算数的主╲要原因是:年初财政未安排预算,通过以前年度财政Ψ 结转资金以及本年新增财政▼拨款资金安排开支追加预算。

                2)一般公共服务支出※(类)其他一般公共ξ 服务支出(款)  其他一般≡公共服务支出(项)。当年预算◣为0万元,支出△决算为」0.47万元,完成当年▅预算ぷ@的100%。决算数大于☉预算数的主要原因是』:财政年初只↙下达了人员经费和公用『经费预算,通过以※前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金㊣ 安排开支追加预算。

                3)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。当年预算0万元,支出决算∩为3万元,完成当年预算100%决算数大于预算数的主要原因是:本年新增财政拨款资金∑ 安排开支追加预算。

                4)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算0万元,支出决╳算为2538.92万元,完成当◥年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:财政年初只下达了人员经费和公用经费预算,通过以前年度财政★结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

                5)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。当▲年预算为0元,支出决算为144.14万元,完成当№年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:财政年初只下达了人员经费和公用经费预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

                6教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。当年预╲算为㊣ 7040.93万元,支出决算为13684.38万元,完成当㊣ 年预算的194.35%。决算数大于预算数的主要原因是:财政年初只下达了人员经费和公用经费预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

                7)教育支出(类)教育费附加安排的支↑出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。当年预算为∑0万元,支出决算为71.57万元,完成当年预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:财政年初只下达了人员经费和公用经费预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

                8)教育支出(类)其他教育支【出(款)其他教育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为32.56万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主■要原因是〇:财政年初只下达了人员经费和公用经费预算,通过以前年度财政结∑ 转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

                (9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化∩创作与保护(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.37万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:财政年初只下达了人员经费和公用经费预算,通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

                (10)社会保障和√就业支出(类)行政事业单位离【退休』(款)  事业单位离←退休(项)。当年预算为0万元,支出决算为313.75万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:本年新增财政拨款资金安排开支追加人员经费▓预算。

                11)社会保障和♂就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为900.71万元,支出决算为785.61万元,完成当年预算的87.22%算数小于预算数的主要原因是:由于人员的∑ 变动,年初安排的养老保险预算有结余。

                12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年∏金缴费支出(项)。当年预算为423.86万元,支出决算为60.74万元,完成当年预算的14.33%。决算数小于●预算数的主要原因是:财政收回年初拨款321.13万元,由于人员的】变动,年初安排的年金预算有结余。

                13)医疗卫生与计划〗生育支出(类)行政事业单位医ξ疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为586.42万元,支出决算为637.93万元,完成当年预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是:上年还有医疗保▽险结余资金,本年安排支出

                 14)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为52.06万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算财政只下达了人员经费和公用经费预算,上年结◎余安排支出。

                15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房↓公积金(项)。当年预算为765.13万元,支出决算为765.13万元,完成当年预算的100%。决算数等于↙预算数。

                (六)黔东南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                黔东南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13236.89万元,其中:人员经费13165.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、医保、住房〗公积金等;公用经费71.37万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

                (七)黔东南民族职业技术学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

                2020年度“三公”经费财政拨款∞支出预算为24万元,支出决算为0万元,完成〖预算的0%,决算数小于预算数,主要原因是:(1)我校严格执行ω 国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开¤支,(2)使用事业收入安排“三公”经费开支故未○在此公开。

                2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

                2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少〓了0.07万元,降低了100%,减少⌒原因是:1)我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控〓制三公经费开支,(2)使用事业收入安排“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额¤的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:是我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开╲支;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出总额ω的0%,比上年减少0.07万元,降低100%,减少原因是:1)我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开支,(2)使用事业收入安排“三公”经费开支;公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:1)我校严格执行国家政策,厉行节约,严格控制三公经费开支,(2)使用事业收入安排“三公”经费开支。具体▲情况如下:

                1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预♀算的0%。黔东南民族职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无开支。

                2)公务用车◆购置及运行维护费预算24万元,支出决算0万元,完成◆预算的0%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用↓车,公务用车运行维护费0万元。主要用于:无开支2020年,黔东南民族职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量@ 为19辆。

                3)公务接待费预〓算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。具体是:无开支。

                 国内公务接☆待支出0万元,主要是未安排一般公共预算财政拨款支付接待费。黔东南民族职业技术学院2020年国内公务接待0批次,0人次。

                (八)政府←性基金预算收入支出决算情况说明

                黔东南民族职业技术学院2020年政府╳性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如▂下:本年无〗支出。

                (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

                黔东南民族职业技术学院2020年国有资本经营预算财政拨卐款支出0万元,主要≡是用于:本单位属于全额拨款事业单位。

                (十)其他重要事项的情况说明

                1、机关运行经费※支出情况。

                2020年黔东南民族职业技术学院▃机关运行经费支出0万元,比2019年减少0万元,降低0%,主要原因是:学院为全额拨款事业单位,非行政和参公单位无该项目

                2、政府采购支↘出情况。

                黔东南民族职业技术学院2020年度政府采购支出总额1701.63万元,其中:政府采购货物支出1476.36万元、政府采购工程支出36.80万元、政府采购服务支出188.47万元;授予中小企业合同金额1701.63万元,占政府采购支出总额ω 的100%,其中:授予小微企业合同金额1701.63万元,占政府采购支出总额的100%

                3、国有资产占用情况。

                截至20201231日,黔东南民族职业技术学院单位共有车辆19辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用」车0辆、应急☆保障用车0辆、执法执☆勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆(其他用车主要是:校车、垃圾车、驾校训练车等);单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

                42020年度预算绩效情况▃说明

                1)预算绩效管理工作开展●情况

                根据预算绩效∞管理要求,我单位组织2020年度整体绩效及一般公共预算项目支出开展了▲绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金5990.06万元,自评◤覆盖率达到100%。整体绩效涉及资金27465.35万元,自评覆盖▲率达到99.19%

                2)部分项目支出绩效自评※结果

                项目一:2020年现代职业教育质◆量提升计划中央专项资金项目

                根◇据年初设定的※绩效目标,本项目已完成部分目标〓任务,自评得分76分。发现的主要№问题及原因:一是项〓目建设期2年,因疫情,项目实施进展→慢;二是项目资金的▲执行率还较低,应当开展的培训都滞后于预期。

                  附:项目支出※绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理Ψ 系统中申报2020年预≡算时填写表格的格式公开)

                州本级项〖目支出绩效目标自评表

                 

                 

                 

                (2020年度)

                 

                 

                 

                 

                单位(盖章):黔东南民族职业技术学院

                 

                 

                填报日期:2021.4.27

                项目名称

                2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金

                主♀管部门及代码

                州教育局

                实施单位

                黔东南民族职业技术学院

                项目资金(万元)

                资金来源

                年初预算数★(A)

                追♀加预算数(B

                全年执行▽数(C

                执行率(C/A+B)

                资金总额(万元)

                1822

                 

                195.15

                11%

                财政拨款

                1822

                 

                195.15

                11%

                其中:上级补助

                1822

                 

                195.15

                11%

                本级安排

                 

                 

                 

                 

                其他资金

                 

                 

                 

                 

                年度总☉体目标

                预期目标

                实际完〓成情况

                1、改善学院实训基地建设;2、购置设备;3、提升学院办学环境、专业建设;41+X证书试点建设;5、提升办学质量;6、完成▃项目分解。

                1 完成项目分解;2、部分项目已走完采购【流程;31+X证书试点建设已开展培训;4、提升办学质量;5、完成项目前期规划与招投标 6、完成了部分设备的购置及↘对校园环境的提升改∞造。

                指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标ξ值☆(A

                实〗际完成值(B

                分值

                得分

                未完成原因分※析

                投入

                项目立项

                项目「立项规范性

                规范

                规范

                2

                2

                 

                绩效目标合〖理性

                合理

                合理

                2

                2

                 

                绩效指标↓明确性

                明确

                明确

                2

                2

                 

                资金落实

                资金〓到位率√】

                100%

                100%

                2

                2

                 

                到位■及时率】

                100%

                100%

                2

                2

                 

                过程

                项目管理

                管理制度⊙健全性

                健全

                健全

                2

                2

                 

                制度执行「有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                项目质量可↘控性

                可控制

                可控制

                1

                1

                 

                财务管理

                管理制度︻健全性

                健全

                健全

                1

                1

                 

                资金使用↙合规性

                合规

                合规

                2

                2

                 

                财务⌒ 监控有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                预算资金执行▽率

                100%

                100%

                10

                10

                 

                产出指标

                数量

                开展1+X证书制度试点专业

                1

                =1

                5

                5

                 

                专业及专业群建设

                4

                4

                4

                4

                 

                培训学生

                50

                >50

                2

                2

                 

                仪器设备购置数量

                32台(套)

                0

                2

                1

                项◎目建设期2

                实验室装修面︻积

                115平方米

                0

                2

                1

                项目建设←期2

                质量

                教学科研等办学条件改善情况

                显著提升

                 

                5

                3

                项目建设◣期2

                设备、设施验收通过率

                100%

                1

                5

                5

                 

                时效

                资金发放及时性

                各项→任务完成及时率

                50%

                5

                5

                项目建设期2

                成本

                设备购◤置预算

                300万元

                0

                5

                5

                项目建设期2年正在实施

                效益指标

                社会效益

                高职平均就业率

                80%

                0.845

                5

                5

                 

                促进中医药人才培养、科学研究和社会服务协调发展

                200人次

                0

                4

                2

                 

                提升高校图书馆服务能力及社会影响力

                较显著

                0

                5

                2

                 

                可持续●影响╲

                学生与行业岗位匹配度

                不断提升

                不断提升

                2

                2

                 

                教师教育教学能力

                不断提升

                不断提升

                2

                2

                 

                促进高⌒层次人才队伍提升科技水平,为学校科研发展∩服务

                ≥科研项目2

                 

                2

                0

                项目建设期2年,正在实施

                设施建设持☆续发挥作用期限

                10

                0

                5

                1

                设计方案多次修改,施工招标延①后

                满意度指▆标

                服务对象「满意度

                教师满意度

                90%

                90%

                5

                5

                 

                学生满意々度

                90%

                90%

                5

                5

                 

                总分

                100

                76

                 

                绩效结论

                2020年质量提升专项预算执行情况良好,完成上级交代的各◥项任务,得到了一致好评。

                 

                项目二:2020年脱贫攻坚挂牌督战工作经△费项目

                根据年初设定的绩效目标,本项↙目已完成部分目标任务,自评得分■为83分。发现的主要问题及原■因:一是资金执行率还较低,系专项资金未到↑达前,项︻目已经开展,由学院使用预算外资金垫付当年督战发生的经费,该项←目实际已支出,二是学院车辆老旧后期只提供驾驶员,因此产生费用少于¤预期。

                附:项目支出绩效自々评表(此表按照DBCS部门预算管ζ理系统中申报2020年预算时填写表格的ζ格式公开)

                州本㊣ 级项目支出绩效目标自评表

                 

                 

                 

                 

                (2020年度)

                 

                 

                 

                 

                单位(盖章):黔东南民族职业技术学院

                 

                 

                填报日期:2021.4.27

                项目名称

                2020年脱贫攻坚挂牌督战工↓作经费

                主◥管部门及代码

                黔东▅南州教育局

                实施单位

                黔东南民族职业技术学院

                项目资金(万元)

                资金来源

                年初预算数(A)

                追加预算╱数(B

                全年◣执行数(C

                执行率(C/A+B)

                资金总额(万元)

                5

                 

                0

                0

                财政拨款

                5

                 

                0

                其中:上级补助

                 

                 

                 

                本级安排

                5

                 

                0

                其他资金

                 

                 

                 

                年度总体目标▓

                预期目标

                实际完◥成情况

                按时保量完成脱贫攻坚督战工作任务

                按时保量完成脱贫攻坚督战工作任务

                指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度↑指标值(A

                实∴际完成值(B

                分值

                得分

                未完成原因※分析

                投入

                项目立项

                项目〗立项规范性

                规范

                规范

                2

                2

                 

                绩效∮目标合理性

                合理

                合理

                2

                2

                 

                绩≡效指标明确性

                明确

                明确

                2

                2

                 

                资金落实

                资金▅到位率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                到位及时①率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                过程

                项目管理

                管理制度健全∏性

                健全

                健全

                2

                2

                 

                制度执行有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                项目质量※可控性【

                可控制

                可控制

                1

                1

                 

                财务管理

                管々理制度健全性

                健全

                健全

                1

                1

                 

                资金使用合↘规性

                合规

                合规

                2

                2

                 

                财务监√控有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                预算资♀金执行率

                100%

                0%

                10

                0

                资金到位晚,先用单位预♀算外资金垫付

                产出指标

                数量

                实际工作完成率

                100%

                100%

                5

                5

                 

                质量

                工作质量达标率

                100%

                100%

                5

                5

                 

                时效

                督战工作完成及时率

                100%

                100%

                15

                15

                 

                成本

                脱贫攻坚督战工作经费

                5万元

                1.27万元

                10

                3

                资金到位晚,先用单位预算外资金垫付

                效益指标

                社会效益

                督查脱贫攻坚工作,促使脱贫攻坚工作质量有效提高

                有效提高

                有效提高

                25

                25

                 

                满意∑ 度指标

                服务对◣象满意度

                脱贫】督战工作服务对象满意度╱

                90%

                90%

                10

                10

                 

                总分

                100

                83

                 

                绩效结论

                脱贫攻坚督战经费资金未到达前,由学院使用预算外资金垫付当年督战发生的经费,该项目实际已支出。

                项目三:2020年高校征★兵工作经费项目

                根据年初设定的绩效▲目标,本项¤目已完成全部目标任务,自评得〖分为100分。发■现的主要问题及原因:未发现问卐题,2020年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度征兵工√作任务工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部√管理制度,梳理内部管理流程,部门项目支出管理水平得到提升。

                附:项目支出绩效自◣评表(此表按照DBCS部@ 门预算管理系统中申报2020年预算时㊣ 填写表格的格式公开)

                州本级项目支出№绩效目标自评表

                 

                 

                 

                    (2020年度)

                 

                 

                 

                 

                单位(盖章):黔东南民族职业技术学院

                 

                 

                填报日期:2021.4.27

                项目名称

                2020年高校征兵工作经费

                主管部门及代⊙码

                黔东南州教♀育局

                实施单位

                黔东南民族职业技术学院

                项目资金(万元)

                资金来源

                年初预算数(A)

                追加预●算数(B

                全年执◣行数(C

                执行率(C/A+B)

                资金总额(万元)

                3

                 

                3

                100%

                财政拨款

                3

                 

                3

                100%

                其中:上级补助

                 

                 

                 

                 

                本级安排

                3

                 

                3

                100%

                其他资金

                 

                 

                 

                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情◎况

                根据州政府批示,完成每年度征兵工◎作任务。做到让学生满意〖、上级满意、经□ 费主要用于开展征兵宣传教育、应征报名、体检政审、预☆征兵教育管理工作。征兵宣传▲阶段投入经费5000元,应征报名、体□ 检政审投入经费8000元,预征兵教育管理工作投入经费17000元。

                根据州政府批示,完成每年度征兵工作任务。做到让学生满意、上级满意、经费主要用于开展征兵宣传教育、应征报名、体检政审、预征兵教育管理工作。征※兵宣传阶段投入经费5000元,应征报名、体检政审投入Ψ经费8000元,预征兵教育管理工作投入经费17000元。

                指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标】值(A

                实际∞完成值(B

                分值

                得分

                未ξ完成原因分析

                投入

                项目立项

                项目立』项规范性

                规范

                规范

                2

                2

                 

                绩效目标合理々性

                合理

                合理

                2

                2

                 

                绩效指标明确性

                明确

                明确

                2

                2

                 

                资金落实

                资金∮到位率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                到位⌒及时率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                过程

                项目管理

                管理制度健全【性

                健全

                健全

                2

                2

                 

                制度执行有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                项㊣目质量可控性╲╲

                可控制

                可控制

                1

                1

                 

                财务管理

                管理制度健全性

                健全

                健全

                1

                1

                 

                资金使用〇合规性

                合规

                合规

                2

                2

                 

                财务监控有效▓性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                预算资〓金执行率

                100%

                100%

                10

                10

                 

                产出指标

                数量

                发放征兵经费人数

                =60

                =86

                5

                5

                 

                质量

                征兵学生体检合格率

                =100%

                =100%

                10

                10

                 

                时效

                征兵工作完成及时率

                =100%

                =100%

                10

                10

                 

                成本

                开展征兵ω工作经费成本

                3万元

                3万元

                10

                10

                 

                效益指标

                可持续影响

                积♂极引导高校学生响应国家号召应征入伍

                有效提高

                有效提高

                25

                25

                 

                满ξ 意度指标

                服务对象满意度

                征兵单位满意度

                90%

                90%

                5

                5

                 

                学生满意度ㄨ

                90%

                90%

                5

                5

                 

                总分

                100

                100

                 

                绩效结论

                2020年大学生征兵工作预算执行情况良好,完成上级交代的各项任务,得到了受助学生的一致好评。

                项目四:大学生入伍相关奖励项目

                根据△年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的△主要问题及原因:未发▲现问题,项目由学▃院学生处统筹安排,按照应征入伍人数造册发放学生入伍一次♀性奖励,本年度资金已按时足额发放到位,学生满意,上级满意。

                附:项目支出绩效自▼评表(此表按照DBCS部门ω 预算管理系统中申报2020年预算▓时填写表格的格式公开)

                州本级项目支出绩效目标自』评表

                 

                 

                 

                (2020年度)

                 

                 

                 

                 

                单位(盖章):黔东南民族职业技术学院

                 

                 

                填报日期:2021.4.27

                项目名称

                2020年州属院校◥大学生入伍奖励经费、应征入伍义务兵役资助资金、退役士兵教育学费资助资金

                主管部︼门及代码

                黔东南州教育◎局

                实施单位

                黔东南民族职业技术学院

                项目资金(万元)

                资金来源

                年初预算数(A)

                追加预算★数(B

                全年执行数(C

                执行率(C/A+B)

                资金总额(万元)

                59.95

                 

                59.95

                100%

                财政拨款

                59.95

                 

                59.95

                100%

                其中:上级补助

                46.35

                 

                46.35

                 

                本级安排

                13.6

                 

                13.6

                100%

                其他资金

                 

                 

                 

                 

                年度总体目标

                预期目标

                实际完成◎情况

                按时足额发放大学生入伍奖励金。按照专科毕业生◥不低于6000/生,在校生不╲低于5000/生,高校新生不⌒ 低于4000/生的标准,226000元ㄨ全部用于发放学生入伍一次性奖励。让学生满意,上级满意。激励学〇生携笔从戎,献身国防。

                按时足额发放大学生入伍奖励金。按照专科毕业生☉不低于6000/生,在校生不〇低于〖5000/生,高校新生不低于4000/生的标准,226000元全部用于发放学生入伍一次性奖励。让学生满意,上级满意。激▃励学生携笔从戎,献身国防。

                指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标↘值(A

                实际完成①值(B

                分值

                得分

                未完ζ成原因分析

                投入

                项目立项

                项目立〗项规范性

                规范

                规范

                2

                2

                 

                绩效目标合理性

                合理

                合理

                2

                2

                 

                绩效指标明确性

                明确

                明确

                2

                2

                 

                资金落实

                资金到〖位率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                到位及时率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                过程

                项目管理

                管理制度健全性

                健全

                健全

                2

                2

                 

                制度执行有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                项目Ψ质量可控性

                可控制

                可控制

                1

                1

                 

                财务管理

                管理制度健全性

                健全

                健全

                1

                1

                 

                资金使用合规性╲

                合规

                合规

                2

                2

                 

                财务监控有◆效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                预算资金执行▼率

                100%

                100%

                10

                10

                 

                产出指标

                数量

                大学生入伍奖励金受益人数

                20

                =23

                5

                5

                 

                质量

                奖励金发放合格率

                =100%

                =100%

                10

                10

                 

                时效

                资金发放及时性

                100.00%

                100.00%

                10

                10

                 

                成本

                入伍奖励金发放金额

                13.6万元

                13.6

                10

                10

                 

                效益指标

                可持续影响

                引导高校学生响应国家应征入伍号召

                有效提高

                有效提高

                25

                25

                 

                满意度指标

                服务对象满意度

                学生满意度

                95%

                95%

                10

                10

                 

                总分

                100

                100

                 

                绩效结论

                2020年在校大学生入伍奖励工作预算ㄨ执行情况良好,完成上级交代的各项任务,得到了受助学生的一致好评。

                项目五:2020年省级少数民族教育╲专项资金、支持研培基地开展传统手工技艺助推脱贫研培项目

                根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分№目标任务,自评得分为84。发现的主要问★题及原因:一是手工技艺专项已开展活动还未报销相关》票据;二是资』金执行率不高。

                附:项目▓支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

                州本级项目支出绩效目标↘自评表

                 

                 

                 

                    (2020年度)

                 

                 

                 

                 

                单位(盖章):黔东南民族职业技术学院

                 

                 

                 

                填报日期:2021427

                项目名称

                2020年省级专项资金

                主管部门及代码

                黔东南州教育局

                实施单位

                黔东南民族职业技术学院

                项目资金(万元)

                资金来源

                年初预算数(A)

                追加预算数(B

                全年执行数(C

                执行率(C/A+B)

                资金总额(万元)

                25

                 

                10

                40%

                财政拨款

                25

                 

                10

                 

                其中:上级补助

                25

                 

                10

                本级安排

                 

                 

                 

                 

                其他资金

                 

                 

                 

                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情◇况

                1、完成黔东南民族职业技术学院苗↑侗文化特色课程开发与苗侗文化多维传承项目2、支持研培基地开展传统手工技艺助推脱贫研培

                1、完成黔东︻南民族职业技术学院苗侗文化特色课程开发与苗侗文化多维传承项目

                指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值(A

                实际完成〖值(B

                分值

                得分

                未完成原因分析

                投入

                项目立项

                项目立项规」范性

                规范

                规范

                2

                2

                 

                绩效目标合理性

                合理

                合理

                2

                2

                 

                绩效指标明确性

                明确

                明确

                2

                2

                 

                资金落实

                资金到位↑率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                到位及时率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                过程

                项目管理

                管理制度健全性

                健全

                健全

                2

                2

                 

                制度执行有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                项目质量可控性

                可控制

                可控制

                1

                1

                 

                财务管理

                管理制度健全性

                健全

                健全

                1

                1

                 

                资金使用合规性

                合规

                合规

                2

                2

                 

                财务监控有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                预算资金执行○率

                100%

                40%

                10

                4

                手工技艺专项已开展未报销相关票据

                产出指标

                数量

                开展社会培训

                100

                200

                10

                10

                 

                质量

                带动贫困户就业

                50

                =52

                20

                20

                 

                时效

                资金使用年限

                =2

                =2

                5

                5

                 

                效益指标

                可持续影响

                推动非遗文☆化传承

                较显著

                较显著

                25

                15

                 

                满意度指标

                服务对象满意度

                学生满意度

                90%

                90%

                10

                10

                 

                总分

                100

                84

                 

                绩效结论

                省级少数民族教育专项已执行

                项目六:教育精准扶贫学生资助项目

                根据「年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要㊣ 问题及原因:未发现问题,在该工作开展过程中,提高学↓生资助工作绩效,做到精准◥帮扶□ ,切实保障精准扶贫☆学生按时完成学业。

                附:项目支出绩效自评↓表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

                州本级≡项目支出绩效目标自评表

                 

                 

                 

                 

                    (2020年度)

                 

                 

                 

                单位(盖章):黔东南民族职业技术学院

                 

                 

                填报日期:2021.4.27

                项目名称

                教育精准扶贫学生◆资助州级配套资金

                主管部门及代码

                黔东南州教育局

                实施单位

                黔东南民族职业技术学院

                项目资金(万元)

                资金来源

                年初预算数(A)

                追加预算数(B

                全年执行数(C

                执行率(C/A+B)

                资金总额(万元)

                1934.34

                 

                1934.34

                100%

                财政拨款

                1934.34

                 

                1934.34

                100%

                其中:上级补助

                 

                 

                 

                本级安排

                1934.34

                 

                1934.34

                100%

                其他资金

                 

                 

                 

                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情◎况

                提高学生资助工作绩效,做到精准帮扶,切实保障精准扶贫学◣生按时完成学业。

                提高学生资助工作绩效,做到精准帮扶,切实保障精准扶贫学生按时完成学业。

                指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值(A

                实际完成值(B

                分值

                得分

                未完成原因分析

                投入

                项目立项

                项目立〖项规范性

                规范

                规范

                2

                2

                 

                绩效目标合理性

                合理

                合理

                2

                2

                 

                绩效指标明确性

                明确

                明确

                2

                2

                 

                资金落实

                资金№到位率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                到位及时率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                过程

                项目管理

                管理制度健全性

                健全

                健全

                2

                2

                 

                制度执行有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                项目质量可控性

                可控制

                可控制

                1

                1

                 

                财务管理

                管理制度健全性

                健全

                健全

                1

                1

                 

                资金使用合规性

                合规

                合规

                2

                2

                 

                财务监控有效性

                有效

                有效

                2

                2

                 

                预算资金执☆行率

                100%

                100%

                10

                10

                 

                产出指标

                数量

                精准扶贫学生享受资助比率

                100%

                100%

                20

                20

                 

                质量

                资助金发放合格率

                100%

                100%

                5

                5

                 

                时效

                资金发放及时性

                100%

                100%

                5

                5

                 

                成本

                精准扶贫资助标准

                3500/

                3500/

                5

                5

                 

                效益指标

                社会效益

                通过对精准扶贫学生补助,促进全面脱贫

                有效

                有效

                25

                25

                 

                满意度指标

                服务对象满意度

                受资助学生满意度

                95%

                95%

                10

                10

                 

                总分

                100

                100

                 

                绩效结论

                提高学生资助工作绩效,做到精准帮扶,切实保障精准扶贫学生按时完成学业。

                项目七:生源地信用助学贷款财政贴息∮及风险补偿金项目

                根据年初设定的绩效◣目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题■及原因∞:是因财政资金紧张的原因,导致资金执行率ㄨ低,未能按时支付,前期确已做好付款◤的前期准备工作。

                附:项目Ψ 支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

                州本级项目支〒出绩效目标自评表

                 

                 

                 

                 

                    (2020年度)

                 

                 

                 

                单位(盖章):黔东南民族职业技术学院

                 

                 

                填报日期:2021.4.27

                项目名称

                2020年生源地信用助学贷款财政贴息州级补助资金、2020年生源※地风险补偿金州级补助资金

                主管部门及代码

                黔东南州教育局

                实施单位

                黔东南民族职业技术学院

                项目资金(万元)

                资金来源

                年初预算数(A)

                追加预算数(B

                全年执行数(C

                执行率(C/A+B)

                资金总额(万元)

                331.74

                 

                331.74

                100%

                财政拨款

                331.74

                 

                331.74

                100%

                其中:上级补助

                 

                 

                 

                本级安排

                331.74

                 

                331.74

                100%

                其他资金

                 

                 

                 

                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况

                生源地信用助学贷款财政贴息、生源地风险补偿金按时全额补助到位。

                生源地信用助学贷款财政贴息、生源地风险补偿金按时全额补助到位。

                指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                年度指标值(A

                实际完成值(B

                分值

                得分

                未完成原因分析

                投入

                项目立项

                项目立项规范性

                规范

                规范

                2

                2

                 

                绩效目标合理性

                合理

                合理

                2

                2

                 

                绩效指标明确性

                明确

                明确

                2

                2

                 

                资金落实

                资金到位率

                100%

                100%

                2

                2

                 

                到位及时率

                100%